Результаты и показатели деятельности
Основные показатели эффективности и результативности деятельности департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии г.о. Тольятти за 2011 год
Основные показатели эффективности и результативности деятельности департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии г.о. Тольятти за 2011 год
№ |
Показательэффективности и (или) результативности деятельности органа мэрии |
Методика расчета (формула расчета) показателя |
Единицы измере-ния показа-теля |
Норматив или динамика показателя |
Факт исполнения показателя по итогам 2011 г. |
Примечание |
1 | Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных без нарушения сроков, установленных законодательством (V) | V1- общее количество детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,устроенных без нарушения установленного срока; V2- общее количество выявленных детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; |
% |
97 |
100 |
|
2 | Доля детей, находящихсяна воспитание в семьях граждан от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории города (U) | U1- количестводетей, находящихсяна воспитании всемьях граждан, U2– общее количество детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
% |
79 |
81 |
По сравнению с 2010 г. фактическое исполнение данного показателя увеличилось на 1,5%, по сравнению с 2009 г. –на 1,9%. |
3 | Доля детей, находящихсяна воспитание в приемных семьях от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей, на территории города () | - количестводетей, находящихсяна воспитании вприемных семьях; - общее количество детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
% |
11 |
12,6 |
По сравнению с 2010 г. фактическое исполнение данного показателя увеличилось на 0,3%, по сравнению с 2009 г. -на 1%. |
4 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми видами услуг, от общего количества детей, находящихся на учете | - количество детей, охваченных услугами; -количестводетей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящихна учете. |
% |
70 |
100 |
По сравнению с 2010 г. фактическое исполнение данного показателя увеличилось на 30% |
5 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в мероприятиях, направленных на их социализацию и интеграцию в общество () | - общее количество детей- инвалидов на территории города; - общее количество детей- инвалидов,охваченныхмероприятиями; . |
% |
50 |
57,2 |
По сравнению с 2010 г. фактическое исполнение данного показателя увеличилось на5,2 % |
6 | Доля своевременно распределенных путевок от общего количества путевок, выделенных министерством здравоохранения () | - общее количество распределенных путевок; - общее количество полученных путевок. |
% |
100 |
100 |
|
7 | Объемы исполненных обязательств перед гражданами, имеющими право на выплату пособий и заработной платы в соответствии с действующим законодательством, при условии полного и своевременного финансирования () | - сумма выплаченных пособий и вознаграждений; - общийобъем финансирования, необходимый для исполнения всех обязательств по выплате пособий и вознаграждений. |
% |
99 |
100 |
|
8 | Доля протоколов, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством, от количества протоколов, поступивших на рассмотрение (L). | - количество протоколов, поступивших на рассмотрение; - количество протоколов, рассмотренных без нарушения сроков; |
% |
99 |
100 |
|
9 | Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Семья и дети городского округа Тольятти на 2009 -2011 годы» | - количество фактически проведенных мероприятий; - количество запланированных и профинансированных мероприятий. |
% |
100 |
100 |
Все запланированные мероприятия в рамках ВЦП «Семья и дети городского округа Тольятти на 2009-2011 годы» за 2011 год выполнены в полном объеме. |
10 | Процент исполнения бюджета | Кассовые расходы * 100 % / лимиты бюджетных обязательств. |
% |
95 |
99,93 |
Показатель отражает исполнение кассового расхода к кассовому плану. По итогам за 2011 год показатель исполнения кассового плана увеличился на 1,73%по сравнению с итоговым показателем 2010 года (98,2%). |
11 | Наличие просроченной кредиторской задолженности в пределах доведенных ГРБС лимитов | Объем просроченный кредиторской задолженности * 100% / сумма доведенных лимитов |
% |
Не более 1 % |
0 |
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
12 | Доля расходов, формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджетных ассигнований (Дпр). | Дпр = Рпр*100% / Р Рпр – расходы, формируемые в рамках программ; Р – общий объем расходов |
% |
Положительная динамика |
77,38 % |
Годовой показатель рассчитан по собственным средствам бюджета городского округа. В 2010 году данный показатель составлял 59,5%. Наблюдается положительная динамика. |