В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.04.2026 № 819 О бюджете городского округа Тольятти на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2026-2030 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.10.2025 № 2135-п/1 (далее муниципальная программа), (газета Городские ведомости, 2025, 31 октября, 2026, 10 февраля), следующие изменения:
1.1. Столбец 3 пункта 9 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение на реализацию Программы за счет всех источников составит 20192 157 тыс. руб., из них:
- средства бюджета городского округа Тольятти 8865 726 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 1800 144 тыс. руб.;
2027 год 1648 930 тыс. руб.;
2028 год 1483 205 тыс. руб.;
2029 год 1877 053 тыс. руб.;
2030 год 2056394 тыс. руб.;
- средства областного бюджета 11326 431 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 1810 211 тыс. руб.;
2027 год 779 247 тыс. руб.;
2028 год 779 247 тыс. руб.;
2029 год 4049 480 тыс. руб.;
2030 год 3908 246 тыс. руб..
1.2. Столбец 3 пункта 5 Паспорта подпрограммы Безопасность дорожного движения на 2026-2030 годы муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета городского округа Тольятти составит 1443 967 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 283 333 тыс. руб.;
2027 год 402813 тыс. руб.;
2028 год 274 601 тыс. руб.;
2029 год 236 847 тыс. руб.;
2030 год 246 373 тыс. руб..
1.3. Столбец 3 пункта 6 Паспорта подпрограммы Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2026-2030 годы муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение на реализацию подпрограммы составит 5414 929 тыс. руб., из них:
- средства бюджета городского округа Тольятти 757 666 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 184 796 тыс. руб.;
2027 год 78 231 тыс. руб.;
2028 год 41 650 тыс. руб.;
2029 год 245316 тыс. руб.;
2030 год 207 673 тыс. руб.;
- средства областного бюджета составит 4657263 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 1000 000 тыс. руб.;
2027 год 700 000 тыс. руб.;
2028 год 700 000 тыс. руб.;
2029 год 1252 709 тыс. руб.;
2030 год 1004 554 тыс. руб..
1.4. Столбец 3 пункта 5 Паспорта подпрограммы Содержание улично-дорожной сети на 2026-2030 годы муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета городского округа Тольятти составит 5679 459 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 783 225 тыс. руб.;
2027 год 944 098 тыс. руб.;
2028 год 1122 128 тыс. руб.;
2029 год 1312 890 тыс. руб.;
2030 год 1517 118 тыс. руб..
1.5. Столбец 3 пункта 6 Паспорта подпрограммы Развитие городского пассажирского транспорта на 2026 - 2030 годы муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение на реализацию подпрограммы составит 7653 802 тыс. руб., из них:
- средства бюджета городского округа Тольятти 984 634 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 548 790 тыс. руб.;
2027 год 223788 тыс. руб.;
2028 год 44 826 тыс. руб.;
2029 год 82 000 тыс. руб.;
2030 год 85 230 тыс. руб.;
- средства областного бюджета 6669 168 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 810 211 тыс. руб.;
2027 год 79 247 тыс. руб.;
2028 год 79 247 тыс. руб.;
2029 год 2796 771 тыс. руб.;
2030 год 2903 692 тыс. руб..
1.6. Раздел V муниципальной программы изложить в следующей редакции:
V. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Финансовое обеспечение на реализацию Программы за счет всех источников составит 20192157 тыс. руб., из них:
- средства бюджета городского округа Тольятти 8865726 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 1800 144 тыс. руб.;
2027 год 1648 930 тыс. руб.;
2028 год 1483 205 тыс. руб.;
2029 год 1877 053 тыс. руб.;
2030 год 2056394 тыс. руб.;
- средства областного бюджета 11326431 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 1810 211 тыс. руб.;
2027 год 779 247 тыс. руб.;
2028 год 779 247 тыс. руб.;
2029 год 4049 480 тыс. руб.;
2030 год 3908 246 тыс. руб.,
включая по годам и источникам финансирования в разрезе подпрограмм:
1.1. Подпрограмма БДД. Финансовое обеспечение на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета городского округа Тольятти составит 1443 967 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 283 333 тыс. руб.;
2027 год 402813 тыс. руб.;
2028 год 274 601 тыс. руб.;
2029 год 236 847 тыс. руб.;
2030 год 246 373 тыс. руб.
1.2. Подпрограмма МРАД. Финансовое обеспечение на реализацию подпрограммы составит 5414929 тыс. руб., из них:
- средства бюджета городского округа Тольятти составит 757666 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 184 796 тыс. руб.;
2027 год 78231 тыс. руб.;
2028 год 41 650 тыс. руб.;
2029 год 245316 тыс. руб.;
2030 год 207 673 тыс. руб.;
- средства областного бюджета 4657263 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 1000 000 тыс. руб.;
2027 год 700 000 тыс. руб.;
2028 год 700 000 тыс. руб.;
2029 год 1252 709 тыс. руб.;
2030 год 1004 554 тыс. руб.
1.3. Подпрограмма СУДС. Финансовое обеспечение на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета городского округа Тольятти составит 5679459 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 783 225 тыс. руб.;
2027 год 944 098 тыс. руб.;
2028 год 1122 128 тыс. руб.;
2029 год 1312 890 тыс. руб.;
2030 год 1517 118 тыс. руб.
1.4. Подпрограмма РГПТ. Финансовое обеспечение на реализацию подпрограммы составит 7653802 тыс. руб., из них:
- средства бюджета городского округа Тольятти 984 634 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 548 790 тыс. руб.;
2027 год 223 788 тыс. руб.;
2028 год 44 826 тыс. руб.;
2029 год 82 000 тыс. руб.;
2030 год 85 230 тыс. руб.;
- средства областного бюджета 6669 168 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год 810 211 тыс. руб.;
2027 год 79 247 тыс. руб.;
2028 год 79 247 тыс. руб.;
2029 год 2796 771 тыс. руб.;
2030 год 2903 692 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств - департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти на реализацию программных мероприятий на соответствующий финансовый год, в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти о бюджете на предстоящий год и плановые периоды, в том числе с учетом средств, планируемых к поступлению в бюджет городского округа Тольятти в форме субсидий из областного бюджета.
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы, ответственным исполнителем по которым является МКУ "ЦОДД ГОТ", будет осуществляться в рамках бюджетной сметы, в пределах ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти..
1.7. Таблицу Показатели конечного результата муниципальной программы раздела VII муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Показатели конечного результата муниципальной программы
|
№ |
Наименование показателя конечного результата |
Ед. изм. |
Базовое значение |
Планируемые значения показателя конечного результата |
||||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
|
1 |
Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных дорожных сооружениях |
км |
- |
1316,663 |
1319,81 |
1324,547 |
1324,547 |
1324,547 |
||
|
2 |
Доля образовательных учреждений, принявших участие в профилактических мероприятиях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
3 |
Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (общая протяженность на конец 2024 года - 880,74 км) |
км |
768,28 |
765,96 |
773,26 |
773,26 |
773,26 |
773,26 |
||
|
4 |
Доля построенных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (общая протяженность на конец 2024 года - 880,74 км) |
% |
0,11 |
0,0022 |
0,0022 |
- |
0,1964 |
0,2745 |
||
|
5 |
Доля реконструированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (общая протяженность на конец 2024 года - 880,74 км) |
% |
0,23 |
- |
- |
- |
0,55 |
- |
||
|
6 |
Доля автомобильных дорог, отремонтированных за счет капитального ремонта, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (общая протяженность на конец 2024 года - 880,74 км) |
% |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
0,33 |
||
|
7 |
Доля фактического финансового обеспечения от плановой (нормативной) потребности в финансировании мероприятия "Содержание автомобильных дорог" |
% |
- |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
||
|
8 |
Доля фактического финансового обеспечения от плановой (нормативной) потребности в финансировании мероприятия "Содержание надземных и подземных пешеходных переходов" |
% |
- |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
||
|
9 |
Удовлетворенность населения качеством содержания улично-дорожной сети (от числа опрошенных) |
% |
55 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
||
|
10 |
Доля подвижного состава автобусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации |
% |
31,4 |
51,8 |
59,8 |
52,3 |
60 |
67 |
||
|
11 |
Доля подвижного состава троллейбусов, не превышающих нормативный срок эксплуатации |
% |
58,8 |
37,4 |
43,3 |
48,6 |
53,5 |
58 |
||
|
12 |
Обеспеченность парка АО ТПАТП N 3 транспортом с низким (пониженным) уровнем пола |
% |
96,5 |
98,7 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
98,9 |
||
|
13 |
Обеспеченность парка МП "ТТУ" транспортом с низким (пониженным) уровнем пола |
% |
91,2 |
96 |
99 |
100 |
100 |
100 |
||
|
14 |
Удовлетворенность населения организацией работы городского пассажирского транспорта (от числа опрошенных) |
% |
- |
60 |
63 |
66 |
69 |
72 |
||
|
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии |
||||||||||
|
15 |
Пассажирооборот транспорта общего пользования |
млн. пассажиро-километров |
428,2 |
- |
- |
- |
- |
2000 |
||
|
Целевые показатели (индикаторы) национального проекта "Инфраструктура для жизни" в части, касающейся городского округа Тольятти |
||||||||||
|
<*> |
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
___________________
<*> Целевые показатели (индикаторы) национального проекта "Инфраструктура для жизни" и их значения в части, касающейся городского округа Тольятти, будут внесены в Программу после доведения декомпозированных значений соисполнителям в рамках региональной составляющей указанного национального проекта.
.
1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете Городские ведомости.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по городскому хозяйству.
Глава городского округа И.Г.Сухих

